? 安徽省宿州市第二中學 2023 年度單位決算
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2024 年8月
?
?
?
?
?
目? 錄
第一部分 安徽省宿州市第二中學概況
一、主要職責
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 安徽省宿州市第二中學2023年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 安徽省宿州市第二中學2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分? 名詞解釋
?
第一部分 安徽省宿州市第二中學概況
一、主要職責
普通高中教育是在九年義務教育基礎上進一步提高國民素質(zhì)、面向大眾的基礎教育,是基礎教育最高階段中的一種教育。擔負為國家培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義合格建設者和接班人的重任。普通高中教育是國民教育體系的重要組成部分,在人才培養(yǎng)中起著承上啟下的關鍵作用。辦好普通高中教育,對于鞏固義務教育普及成果、增強高等教育發(fā)展后勁、進一步提高國民整體素質(zhì)具有重要意義。
二、單位決算構(gòu)成
安徽省宿州市第二中學 2023 年度單位決算僅包括單位本級決算,無其他下屬單位決算。 詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
安徽省宿州市第二中學 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第二部分 安徽省宿州市第二中學2023年度單位決算表
? 收入支出決算總表 |
|||||
? |
? |
? |
? |
? |
公開01表 |
單位:安徽省宿州市第二中學 |
? |
? |
? |
? |
金額單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
13,177.26 |
一、一般公共服務支出 |
35 |
0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
四、上級補助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
五、事業(yè)收入 |
5 |
2,200.00 |
五、教育支出 |
39 |
13,528.04 |
六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
552.50 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
1,478.28 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
171.30 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
876.24 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
58 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
59 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
60 |
0.00 |
本年收入合計 |
27 |
15,929.77 |
本年支出合計 |
61 |
16,053.87 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
124.10 |
結(jié)余分配 |
62 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
總計 |
31 |
16,053.87 |
總計 |
65 |
16,053.87 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
?
?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
? |
96.66 |
96.66 |
?
支出決算表 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公開03表 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|
單位:安徽省宿州市第二中學 |
? |
? |
? |
? |
? |
金額單位:萬元 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||
? | <!--[endif]-->|||||||||||
? | <!--[endif]-->|||||||||||
? | <!--[endif]-->|||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|
合計 |
16,053.87 |
13,425.03 |
2,628.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||
205 |
教育支出 |
13,528.04 |
10,899.21 |
2,628.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||
20502 |
普通教育 |
12,559.95 |
10,899.21 |
1,660.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||
2050204 |
高中教育 |
12,559.95 |
10,899.21 |
1,660.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||
20509 |
教育費附加安排的支出 |
968.09 |
0.00 |
968.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||
2050999 |
其他教育費附加安排的支出 |
968.09 |
0.00 |
968.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,478.28 |
1,478.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1,309.46 |
1,309.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
872.97 |
872.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
436.49 |
436.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||
20808 |
撫恤 |
?116.53 |
116.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||
2080801 |
死亡撫恤 |
116.53 |
116.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||
20809 |
退役安置 |
52.29 |
52.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||
2080999 |
其他退役安置支出 |
52.29 |
52.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
171.30 |
171.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
171.30 |
171.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
171.30 |
171.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||
221 |
住房保障支出 |
876.24 |
876.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||
22102 |
住房改革支出 |
876.24 |
876.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||
2210201 |
住房公積金 |
723.03 |
723.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||
2210202 |
提租補貼 |
153.21 |
153.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
?
?
財政撥款收入支出決算總表 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||||||||
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公開04表 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||||||||
單位:安徽省宿州市第二中學 |
? |
? |
? 金額單位:萬元 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||||||||||||
收???? 入 |
支???? 出 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||||||||||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
? | <!--[endif]-->|||||||||||||||||
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
13,177.26 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
10 ,861.44 |
10,861.44 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
|
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
1,478.28 |
1,478.28 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
171.30 |
171.30 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
666.24 |
666.24 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
本年收入合計 |
24 |
13,177.26 |
二十四、債務還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
二十五、債務付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
? 一般公共預算財政撥款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
政府性基金預算財政撥款 |
27 |
0.00 |
本年支出合計 |
56 |
13,177.26 |
13,177.26 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
? 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
28 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
總計 |
29 |
13,177.26 |
總計 |
58 |
13,177.26 |
13,177.26 |
0.00 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||||||||
? |
? 一般公共預算財政撥款支出決算表 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||||||
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公開05表 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
? |
單位:安徽省宿州市第二中學 |
? |
? |
金額單位:萬元 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||||||||||
? |
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||||
? |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||||
? |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||||||||||||||
? |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||||||||||||||
? |
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
? |
? |
13,177.26 |
10,548.43 |
2,628.84 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||||||||||
? |
205 |
教育支出 |
10,861.44 |
8,232.61 |
2,628.84 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
? |
20502 |
普通教育 |
9,893.35 |
8,232.61 |
1,660.74 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
? |
2050204 |
高中教育 |
9,983.35 |
8,232.61 |
1,660.74 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
? |
20509 |
教育費附加安排的支出 |
968.09 |
0.00 |
968.09 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
? |
2050999 |
其他教育費附加安排的支出 |
968.09 |
0.00 |
968.09 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
? |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,478.28 |
1,478.28 |
0.00 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
? |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1,309.46 |
1,309.46 |
0.00 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
? |
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
872.97 |
872.97 |
0.00 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
? |
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
436.49 |
436.49 |
0.00 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
? |
20808 |
撫恤 |
116.53 |
116.53 |
0.00 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
? |
2080801 |
死亡撫恤 |
116.53 |
116.53 |
0.00 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
? |
20809 |
退役安置 |
52.29 |
52.29 |
0.00 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
? |
2080999 |
其他退役安置支出 |
52.29 |
52.29 |
0.00 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
? |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
171.30 |
171.30 |
0.00 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
? |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
171.30 |
171.30 |
0.00 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
? |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
171.30 |
171.30 |
0.00 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
? |
221 |
住房保障支出 |
666.24 |
666.24 |
0.00 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
? |
22102 |
住房改革支出 |
666.24 |
666.24 |
0.00 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
? |
2210201 |
住房公積金 |
513.03 |
513.03 |
0.00 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
? |
2210202 |
提租補貼 |
153.21 |
153.21 |
0.00 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||
? |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
? |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
? ? ? ? ? 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公開06表 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|
單位:安徽省宿州市第二中學 |
? |
? |
? |
? |
? |
金額單位:萬元 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||||||
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
? | <!--[endif]-->|||||||||
301 |
工資福利支出 |
9,793.20 |
302 |
商品和服務支出 |
40.63 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
30101 |
基本工資 |
1,105.55 |
30201 |
辦公費 |
0.00 |
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
30102 |
津貼補貼 |
135.75 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
30103 |
獎金 |
1,703.38 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務發(fā)行費用 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
30106 |
伙食補助費 |
160.97 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
30107 |
績效工資 |
3,336.69 |
30205 |
水費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
1,823.57 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
0.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
309.31 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
30112 |
其他社會保障繳費 |
131.97 |
30211 |
差旅費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
30113 |
住房公積金 |
1,078.18 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修(護)費 |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
30199 |
其他工資福利支出 |
7.82 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
303 |
對個人和家庭的補助 |
714.60 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
30301 |
離休費 |
34.16 |
30216 |
培訓費 |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
30302 |
退休費 |
417.66 |
30217 |
公務接待費 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
30304 |
撫恤金 |
116.53 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
30305 |
生活補助 |
14.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.18 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
30308 |
助學金 |
1.30 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
37.95 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
2.50 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
130.95 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.01 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
|
|
|
|
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
|
|
|
|
0.00 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
|
|
|
|
0.00 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
|
? |
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
人員經(jīng)費合計 |
10,507.80 |
公用經(jīng)費合計 |
40.63 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
?
? 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||||||||||||
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公開07表 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
單位:安徽省宿州市第二中學 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
金額單位:萬元 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||||||||||||||
? | <!--[endif]-->|||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
說明:安徽省宿州市第二中學沒有政府性基金預算收入,也沒有使用政府性基金預算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||||
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公開08表 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
單位:安徽省宿州市第二中學 |
? |
? |
金額單位:萬元 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||||
? | <!--[endif]-->|||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
合計 |
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->|||
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->||
注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
? | <!--[endif]-->
說明:安徽省宿州市第二中學沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
?
?
?
?
第三部分 安徽省宿州市第二中學2023年度單位決算情況說明
?
一、收入支出決算總體情況說明
2023 年度收入總計16053.87萬元(含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計16053.87萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2022年度相比,收、支總計各增加1336.81萬元,增長9.08%,主要原因:一是新增實驗中學合并人員收支;二是2023年度增人增資追加撥款。
二、收入決算情況說明
2023 年收入合計15929.77萬元,其中:財政撥款收入13177.26萬元,占82.72%;事業(yè)收入2200萬元,占13.81%;經(jīng)營收入0萬元,占0.00%;其他收入552.50萬元,占3.47%。
三、支出決算情況說明
2023 年度支出合計16053.87萬元,其中:基本支出13425.03萬元,占83.62%;項目支出2628.84萬元,占16.38%;上繳上級支出0萬元,占0.00%;經(jīng)營支0萬元,占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023 年度財政撥款收入總計13177.26萬元 (含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計 13177.26 萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與 2022 年度財相比,財政撥款收、支總計各增加474.1萬元,增長3.73%, 主要原因:一是新增實驗中學合并人員收支;二是2023年度增人增資追加撥款。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2023 年度一般公共預算財政撥款支出13177.26萬元,占本年支出的82.08%。與2022年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加474.1萬元,增長3.73%。主要原因:一是新增實驗中學合并人員支出;二是2023年度增人增資追加撥款支出。
(二) 一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023 年度一般公共預算財政撥款支出13177.26萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)10861.44萬元,占82.43%;社會保障和就業(yè)支出(類)1478.28萬元,占11.22%;衛(wèi)生健康支出(類)支出171.3萬元,占1.30%; 住房保障支出(類 ) 666.24 萬元,占5.05%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為9190.92萬元,支出決算為13177.26萬元,完成年初預算的143.37%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是年中財政追加人員經(jīng)費支出;二是一次性考核績效年初預算沒有列支;三是2023年度增人增資追加撥款支出。其中:基本支出10548.43萬元,占80.05%;項目支出2628.84萬元,占19.95%。具體情況如下:
1 .教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項) 。 年初預算為6309.81萬元, 支出決算為9893.35萬元,完成年初預算的156.79%,決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是2023年度增人增資追加撥款及 年中財政追加人員經(jīng)費支出。
2 .教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項) 。 年初預算為1000萬元,支出決算為968.09萬元,完成年初預算的96.81 %,決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是財政扣繳殘疾人就業(yè)保證金31.91萬元。
3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。 年初預算為684.05萬元,支出決算為872.97萬元,完成年初預算的127.62%, 決 算數(shù)大于預算數(shù)的原因是增加新增人員養(yǎng)老保險支出以及養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整差額部分資金支出。
?
4 .社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項) 。 年初預算為342.02萬元,支出決算為436.49萬元,完成年初預算的127.62%, 決 算數(shù)大于預算數(shù)的原因是增加新增人員職業(yè)年金支出以及職業(yè)年金基
5 .社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款) 死亡撫恤(項)。
0萬元,支出決算為116.53萬元,決2023年度共有6名離退休教師死亡。
6 .社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出 (項)。 0萬元,支出決算為52.29萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是財政年中追加撥入2023年度退役軍人工資。
7. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。 年初預算為188.8萬元,支出決算為171.3萬元,完成年初預算的90.73%,決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是財政代扣離休人員2023年度醫(yī)療統(tǒng)籌專項經(jīng)費。
8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
年初預算為513.03萬元,支出決算為513.03萬元,完成年初預算的100.00%。
9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。
年初預算為153.21萬元,支出決算為153.21萬元,完成年初預算的100.00%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023 年度財政撥款基本支出10548.43萬元,其中:人員經(jīng)費10507.8萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、助學金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費40.63萬元,主要包括:勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
安徽省宿州市第二中學 沒有政府性基金預算收入,也沒有使用政府性基金預算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
安徽省宿州市第二中學 沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。
安徽省宿州市第二中學為事業(yè)單位,按照財政部部門決算機關運行經(jīng)費的口徑,本年度機關運行經(jīng)費為0。
(二)政府采購支出情況。
2023 年度,安徽省宿州市第二中學政府采購支出總額1465.45萬元,其中:政府采購貨物支出1002.1萬元、政府采購服務支出463.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額1465.45萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1465.45萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額1002.1萬元,占貨物支出金額的100.00%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額463.35萬元,占服務支出金額的100.00%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日,安徽省宿州市第二中學共有車輛0輛;單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
???(四)關于2023年度預算績效情況說明
1. 預算績效管理工作開展整體情況。
根據(jù)預算績效管理要求,我單位對2023年度納入單位預算的項目支出全面開展了績效自評,共4個(1、高中生均公用經(jīng)費項目、2、助學金及減免學費項目、3、雪楓校區(qū)設備購置項目、4雪楓校區(qū)項目資金(2022年度結(jié)轉(zhuǎn)項目資金))項目,涉及資金2570.05萬元,占項目預算總額的108.95%。從評價情況看 ,1、生均公用經(jīng)費按照公辦普通高中生均公用經(jīng)費不低于1000元標準撥付使用,年初預算750萬元,實際執(zhí)行數(shù)749.82萬元,剛需壓縮0.18萬元。項目資金主要用于日常公用開支、校舍及附屬設施維修改造等投入,以及按年初計劃完成本年度教師培訓及黨員活動等支出,基本滿足教育教學需要,提升教師及黨員素質(zhì)。2、助學金及減免學費項目,年初預算安排195.00萬元,實際執(zhí)行數(shù)438.14萬元,項目資金實施,有助于家庭困難的學生,順利完成學業(yè)。3、 雪楓校區(qū)設備購置 財政撥款項目資金,年初預算1000.00萬元,實際執(zhí)行數(shù)1000.00萬元,項目資金主要用于雪楓中學校區(qū)信息化設備采購項目、部分家具用具采購項目,空調(diào)采購項目,實驗室、功能室設備采購項目,音樂、美術(shù)、體育器材等設施設備采購、物業(yè)服務費等,各項設備按計劃采購并投入使用,基本滿足教育教學需要, 保證了雪楓校區(qū)教育教學正常進行,圓滿完成了建設高質(zhì)量高標準教育教學設施,均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源的目標。4、雪楓校區(qū)項目資金,為2022年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金,項目資金414.00萬元,按照上年計劃安排2023年繼續(xù)使用。項目資金的使用保障了學校各項工作的正常開展,均取得較大成效。
組織對學校2023年度單位整體支出開展了績效自評,評價結(jié)果顯示, 財政預算安排項目資金2628.84萬元,主要用于保障學校日常公用經(jīng)費及校舍維修維護和教師及黨員培訓等、資助家庭困難學生順利完成高中階段學業(yè)和用于雪楓校區(qū)的建設,為實現(xiàn)均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源,建設高質(zhì)量高標準教育教學設施,保證二中本部及雪楓校區(qū)教育教學活動正常運轉(zhuǎn)。 收學費住宿費非稅收入用于基本人員支出及學校日常運轉(zhuǎn)支出2200.00萬元,基本支出用于基本人員支出及學校日常運轉(zhuǎn)11530.09萬元。學校嚴格按照教育經(jīng)費使用規(guī)定,合理高效使用項目資金,使 校園環(huán)境優(yōu)美,教師及學生滿意度逐年提升, 圓滿完成了全年各項目標任務。
2. 單位決算中項目績效自評結(jié)果。
安徽省宿州市第二中學在2023年度單位決算中反映“生均公用經(jīng)費”項目績效自評結(jié)果。
生均公用經(jīng)費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99.97分。全年預算數(shù)為750萬元,實際執(zhí)行數(shù)為749.82萬元,完成預算的99.97%。
項目績效目標完成情況:1、按年初計劃完成日常公用開支、校舍及附屬設施維修改造及設備采購,保障教學正常有序開展;2、按年初計劃完成本年度教師培訓,提升教師素質(zhì);3、生均公用經(jīng)費按計劃撥付使用。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是 項目績效目標設置不夠清晰,需進一步完善項目績效目標設置以及績效評價制度;二是項目執(zhí)行過程中責任主體劃分不清等問題。
下一步改進措施: 一是 項目資金績效管理制度需進一步完善,項目預算績效目標要進一步設置合理;二是要強化預算執(zhí)行管理,加強全過程跟蹤,落實主體責任,將績效管理與過程管理有機融合,提高預算資金使用效益。
?
?
安徽省宿州市第二中學生均公用經(jīng)費項目支出績效評價報告
一、項目基本情況
(一 ) 項目概況。
2023 年度生均公用經(jīng)費財政撥款項目資金,主要用于學校日常公用及校舍及附屬設施維修、物業(yè)服務費、黨建及教師培訓、教育教學設施設備添置等。按照公辦普通高中生均公用經(jīng)費不低于1000元標準撥付使用,年初預算資金750萬元,2023年度實際執(zhí)行生均公用經(jīng)費項目資金749.82萬元。
(二)項目績效目標。
績效目標按照產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度及預算執(zhí)行率等方面細化并完善指標,通過日常公用經(jīng)費支出、校舍及附屬設施維修改造及設備采購等方面支出開展項目績效評價,基本滿足校本部及雪楓校區(qū)教育教學需要。完成了本年度教師全員及部分學科教師專業(yè)培訓,提升了教師整體素質(zhì)和教育教學水平。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍。
完善項目資金的管理機制,建立以績效目標為基礎,以績效運行跟蹤監(jiān)控和績效評價為手段,以結(jié)果應用為保障,以改進預算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標,管理科學、運轉(zhuǎn)高效的全過程預算績效管理體系。同時為以后年度財政資金的專項資金投入提供參考。
績效評價對象和范圍:全體教師和全體黨員。
(二)績效評價工作過程。
本次績效評價,重點評價2023生均公用經(jīng)費(含培訓黨建工作經(jīng)費)項目資金的績效情況:
1 .根據(jù)上級文件要求,學校成立了預算績效管理領導小組,明確了分管領導、牽頭處室和具體負責人,相關聯(lián)絡人員為績效評價組工作成員,負責組織、協(xié)調(diào)績效項目的評價工作,并做好績效前期工作準備和實施。主要包括:擬定部門項目支出績效評價方案、選取合適的績效評價方式,設立績效評價指標體系、出具績效評價工作報告等。
2 .由相關處室為項目單位,按照績效評價通知要求,填報績效項目自評申報表,報送相關資料信息,按照規(guī)定格式撰寫預算支出績效總結(jié)。
3 .學??冃гu價工作小組對各相關項目單位提交的績效總結(jié)和相關資料進行分類整理、審查和分析,綜合評議形成評價結(jié)論。
4 .學校績效評價工作小組檢查項目資金情況,通過聽取情況介紹、實地進行考察、發(fā)放調(diào)查問卷、開展座談詢問、對照查證復核等方式,對項目有關情況和基礎材料進行核實,掌握第一手評價資料。通過檢查各項目資金支出明細賬目,查閱了相關的原始憑證,了解支出用途,核對了項目及其資料,按照項目資金管理辦法,嚴格執(zhí)行報賬制。加強資金的調(diào)度監(jiān)督管理,確保資金跟著項目走,項目跟著計劃走,各項目資金及時足額到位,未發(fā)現(xiàn)項目資金被挪用截留現(xiàn)象。在對所有取得的資料進行分析整理的基礎上出具評價報告。
在績效評價過程中,得到了項目單位相關處室和財務部門、業(yè)務部門的支持配合。各項目負責人、業(yè)務人員、相關工作人員等配合現(xiàn)場調(diào)查,對提出的問題及時回復,積極支持學??冃гu價小組開展工作,使本次評價工作得以順利進行。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關評分表)
安徽省宿州市第二中學能按照項目計劃的要求支出項目資金,將資金及時并有效地用于項目建設;并嚴格按項目計劃撥付、使用資金,嚴格按項目申請、批復內(nèi)容及程序執(zhí)行,沒有擅自調(diào)項、擴項和縮項,未擠占截留挪用項目資金,做到審批程序規(guī)范,資金支付合理、及時,較好的完成了年度計劃目標。
2023 年度生均公用經(jīng)費項目資金績效評價總分99.97分,評價等級為優(yōu)。
?
四、績效評價指標分析
由于安徽省宿州市第二中學新校區(qū)已投入使用十余年,校舍及附屬設施老化嚴重亟需維修,另外學校日常公用開支較大,學校自有資金無力完成,為保障教育教學工作順利進行,根據(jù)上級文件要求設立本項目。
按照公辦普通高中生均公用經(jīng)費不低于1000元標準撥付使用,已順利完成。校舍及附屬設施維修改造及設備采購按年初預算實施投入,基本滿足教育教學需要。完成了本年度教師全員培訓,提升了教師整體素質(zhì)和教育教學水平。
五、主要經(jīng)驗及做法
項目資金管理制度健全,執(zhí)行嚴格,支出程序規(guī)范,確保項目資金使用規(guī)范有效。
六、有關建議
建議財政進一步加大普高教育經(jīng)費投入,預算單位 提高預算編制質(zhì)量,強化預算執(zhí)行管理,加強全過程跟蹤管理,落實主體責任,將績效管理與過程管理有機融合,提高預算資金使用效益。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 生均公用經(jīng)費項目支出績效自評表 |
|||||||||||
(?? 2023 年度) |
|||||||||||
項目名稱 |
2023 年度生均公用經(jīng)費(含黨建培訓) |
||||||||||
主管部門 |
宿州市教體局 |
實施單位 |
宿州二中 |
||||||||
資金情況 (萬元) |
|
全年預算數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
分值 |
執(zhí)行率(B/A) |
得分 |
|||||
年度資金總額: |
750 |
749.82 |
10 |
99.97% |
9.97 |
||||||
其中:本年財政撥款 |
750 |
749.82 |
- |
|
- |
||||||
其他資金 |
|
|
- |
|
- |
||||||
年度總體目標完成情況 |
年初設定目標 |
年度總體目標完成情況綜述 |
|||||||||
目標1:保障全校各項工作正常有序開展; 目標2:按計劃完成校舍及附屬設施維修改造及設備采購,保障教學正常有序開展; 目標3:按年初計劃完成本年度教師培訓,提升教師素質(zhì); 目表4:生均公用經(jīng)費按計劃撥付使用。 |
目標1:已完成保障全校各項工作正常有序開展; 目標2:已完成校舍及附屬設施維修改造及設備采購,保障教學正常有序開展; 目標3:已完成本年度教師培訓,提升教師素質(zhì); 目標4:生均公用經(jīng)費已按計劃撥付使用。 |
||||||||||
存在的問題:因我校新增一個雪楓校區(qū),各類支出增加,生均公用資金明顯不足。 |
整改的措施與建議:希望財政部門加大資金投入以保障學校的教育教學活動正常進行。 |
||||||||||
年度績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
分值 |
年度指標值 |
全年實際值 |
得分 |
評價得分說明 |
|||
產(chǎn)出指標(50分) |
數(shù)量指標 |
指標1:公辦高中生均撥款金額 |
10 |
生均不低于1000元 |
1000 |
10 |
持平 |
||||
指標2:項目實際撥款金額 |
10 |
750 萬元 |
749.82 萬元 |
9.97 |
基本持平 |
||||||
質(zhì)量指標 |
指標1:經(jīng)費支出合規(guī)性 |
10 |
嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制度 |
按照相關財經(jīng)法規(guī)、制度完成 |
10 |
持平 |
|||||
指標2:學校建設項目驗收合格率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
持平 |
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
時效指標 |
指標1:項目資金支出及時率 |
10 |
經(jīng)費計劃撥付時間 |
經(jīng)費計劃撥付時間 |
10 |
持平 |
|||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
成本指標 |
指標1:項目資金總金額 |
|
750 萬元 |
749.82 萬元 |
10 |
基本完成 |
|||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
效益指標(30分) |
經(jīng)濟效益 |
本項目無此指標 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
社會效益 |
指標1:教師素質(zhì)提高對教育質(zhì)量的促進 |
10 |
促進明顯 |
促進明顯 |
10 |
持平 |
|||||
指標2:項目保障公辦普通高中健康發(fā)展 |
5 |
保障明顯 |
保障明顯 |
5 |
持平 |
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
生態(tài)效益 |
指標1:繼續(xù)做好校園綠化美化工作 |
5 |
校園環(huán)境優(yōu)美 |
校園環(huán)境優(yōu)美 |
5 |
持平 |
|||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
可持續(xù)影 |
指標1:提高資金使用效率,推進學校教育教學工作高質(zhì)量發(fā)展 |
5 |
明顯提高 |
明顯提高 |
5 |
持平 |
|||||
指標2:資金投入持續(xù)提高學校升學率,知名度 |
5 |
顯著提升 |
顯著提升 |
5 |
持平 |
||||||
滿意度指標 |
服務對象 |
指標1:社會和教師滿意度 |
10 |
≥90% |
≥90% |
5 |
持平 |
||||
指標2:家長和學生滿意度 |
10 |
≥90% |
≥90% |
5 |
持平 |
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
總分 |
100 |
|
|
99.97 |
|
||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
所有項目績效自評表詳見“附件:2023年度項目支出績效自評表”
? ? 宿州市第二中學績效自評項目清單 |
|
序號 |
項目名稱 |
1 |
生均公用經(jīng)費項目 |
2 |
助學金及免學費項目 |
3 |
雪楓校區(qū)設備購置項目 |
4 |
雪楓校區(qū)項目資金(2022年結(jié)轉(zhuǎn)) |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入: 指單位從同級財政單位取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入: 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入: 指 事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入: 指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入 : 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
??? 六、其他收入: 指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收 入。
??? 七 、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余: 指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配: 指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余: 指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出: 指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:
指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
??? 十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費: 納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十五、機關運行經(jīng)費 :指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
?
?
附件: 2023 年度 項目支出績效自評表
? 生均公用經(jīng)費項目支出績效自評表 |
||||||||||
(?? 2023 年度) |
||||||||||
項目名稱 |
2023 年度生均公用經(jīng)費(含黨建培訓) |
|||||||||
主管部門 |
宿州市教體局 |
實施單位 |
宿州二中 |
|||||||
資金情況 |
|
全年預算數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
分值 |
執(zhí)行率(B/A) |
得分 |
||||
年度資金總額: |
750 |
749.82 |
10 |
99.97% |
9.97 |
|||||
? 其中:本年財政撥款 |
750 |
749.82 |
- |
|
- |
|||||
?????? 其他資金 |
|
|
- |
|
- |
|||||
年度總體目標完成情況 |
年初設定目標 |
年度總體目標完成情況綜述 |
||||||||
?
目標1:保障全校各項工作正常有序開展; |
?
目標1:已完成保障全校各項工作正常有序開展; |
|||||||||
存在的問題:因我校新增一個雪楓校區(qū),各類支出增加,生均公用資金明顯不足。 |
整改的措施與建議:希望財政部門加大資金投入以保障學校的教育教學活動正常進行。 |
|||||||||
年度績效指標完成情況 |
一級 |
二級指標 |
三級指標 |
分值 |
年度指標值 |
全年實際值 |
得分 |
評價得分說明 |
||
產(chǎn) |
數(shù)量指標 |
指標1:公辦高中生均撥款金額 |
10 |
生均不低于1000元 |
1000 |
10 |
持平 |
|||
指標2:項目實際撥款金額 |
10 |
750 萬元 |
749.82 萬元 |
10 |
基本持平 |
|||||
質(zhì)量指標 |
指標1:經(jīng)費支出合規(guī)性 |
10 |
嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制度 |
按照相關財經(jīng)法規(guī)、制度完成 |
10 |
持平 |
||||
指標2:學校建設項目驗收合格率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
持平 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
時效指標 |
指標1:項目資金支出及時率 |
5 |
經(jīng)費計劃撥付時間 |
經(jīng)費計劃撥付時間 |
5 |
持平 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
成本指標 |
指標1:項目資金總金額 |
5 |
750 萬元 |
749.82 萬元 |
5 |
基本完成 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
效 |
經(jīng)濟效益 |
無 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
社會效益 |
指標1:教師素質(zhì)提高對教育質(zhì)量的促進 |
10 |
促進明顯 |
促進明顯 |
10 |
持平 |
||||
指標2:項目保障公辦普通高中健康發(fā)展 |
5 |
保障明顯 |
保障明顯 |
5 |
持平 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
生態(tài)效益 |
指標1:繼續(xù)做好校園綠化美化工作 |
5 |
校園環(huán)境優(yōu)美 |
校園環(huán)境優(yōu)美 |
5 |
持平 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
可持續(xù)影 |
指標1:提高資金使用效率,推進學校教育教學工作高質(zhì)量發(fā)展 |
5 |
明顯提高 |
明顯提高 |
5 |
持平 |
||||
指標2:資金投入持續(xù)提高學校升學率,知名度 |
5 |
顯著提升 |
顯著提升 |
5 |
持平 |
|||||
滿意度指標 |
服務對象 |
指標1:社會和教師滿意度 |
10 |
≥90% |
≥90% |
5 |
持平 |
|||
指標2:家長和學生滿意度 |
10 |
≥90% |
≥90% |
5 |
持平 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
總分 |
100 |
|
|
99.97 |
|
|||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
助學金及免學費項目支出績效自評表 |
||||||||||
(?? 2023? 年度) |
||||||||||
項目名稱 |
助學金市級配套 |
|||||||||
主管部門 |
宿州市教體局 |
實施單位 |
宿州二中 |
|||||||
資金情況 |
|
全年預算數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
分值 |
執(zhí)行率(B/A) |
得分 |
||||
年度資金總額: |
195 |
533.474 |
10 |
273.51% |
10 |
|||||
? 其中:本年財政撥款 |
195 |
438.14 |
- |
224.68% |
- |
|||||
?????? 其他資金 |
|
30 |
- |
|
- |
|||||
年度總體目標完成情況 |
年初設定目標 |
年度總體目標完成情況綜述 |
||||||||
?
目標1:資助家庭困難的學生順利完成學業(yè) |
?
目標1:已完成本年度資助家庭困難的學生順利完成學業(yè)的目標 |
|||||||||
存在的問題:仍有一部分家庭困難學生沒有得到資助 |
整改的措施與建議:希望增加對家庭困難學生的資助 |
|||||||||
年度績效指標完成情況 |
一級 |
二級指標 |
三級指標 |
分值 |
年度指標值 |
全年實際值 |
得分 |
評價得分說明 |
||
產(chǎn) |
數(shù)量指標 |
指標1:受助學生人數(shù) |
10 |
應助盡助 |
3740 人次 |
10 |
持平 |
|||
指標2:減免學費人數(shù) |
|
應免盡免 |
778 人次 |
|
|
|||||
質(zhì)量指標 |
指標1:助學金支出合規(guī)性 |
10 |
100% |
100% |
10 |
持平 |
||||
指標2:資助的貧困資格符合率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
持平 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
時效指標 |
指標1:春季資助時間 |
5 |
6 月份前 |
6 月份前 |
5 |
持平 |
||||
指標2:秋季資助時間 |
5 |
12 月份前 |
? 12 月份前 |
5 |
持平 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
成本指標 |
指標1:資助項目總金額 |
10 |
195 萬元 |
438.14 萬元 |
10 |
超額 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
效 |
經(jīng)濟效益 |
此項目無此指標 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
社會效益 |
指標1:資助受助學生順利完成學業(yè) |
10 |
程度較高 |
程度較高 |
10 |
持平 |
||||
指標2:減輕受益學生家庭負擔 |
10 |
程度較高 |
程度較高 |
10 |
持平 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
生態(tài)效益 |
此項目無此指標 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
可持續(xù)影 |
指標1:為受益學生順利完成學業(yè)提供保障。 |
5 |
順利完成 |
已完成 |
5 |
持平 |
||||
指標2:持續(xù)為國家培養(yǎng)優(yōu)秀后備人才 |
5 |
持續(xù)培養(yǎng) |
持續(xù)培養(yǎng) |
5 |
持平 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
滿意度指標 |
服務對象 |
指標1:社會對資助知曉及滿意度 |
5 |
≥90% |
≥90% |
5 |
持平 |
|||
指標2:家長和學生滿意度 |
5 |
≥90% |
≥90% |
5 |
持平 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
總分 |
100 |
|
|
100 |
|
|||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
?
?
項目支出績效自評表 |
||||||||||
(?? 2023 年度) |
||||||||||
項目名稱 |
雪楓校區(qū)設備購置 |
|||||||||
主管部門 |
宿州市教體局 |
實施單位 |
宿州二中 |
|||||||
資金情況 |
|
全年預算數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
分值 |
執(zhí)行率(B/A) |
得分 |
||||
年度資金總額: |
1000 |
968.09 |
10 |
96.81% |
9.68 |
|||||
? 其中:本年財政撥款 |
1000 |
968.09 |
- |
96.81% |
- |
|||||
?????? 其他資金 |
|
|
- |
|
- |
|||||
年度總體目標完成情況 |
年初設定目標 |
年度總體目標完成情況綜述 |
||||||||
目標1:滿足雪楓中學基本教育教學需要,保證教育教學活動正常進行??????? 目標2:建設高質(zhì)量高標準教育教學設施。???????????????? ?????????????目標3:均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源。 |
目標1:已完成雪楓中學基本教育教學需要,保證了教育教學活動正常進行???????????????????????????????????????????????????????? 目標2:已完成建設高質(zhì)量高標準教育教學設施。????????????????????????????? 目標3:已完成均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源目標。 |
|||||||||
存在的問題:雪楓校區(qū)目前仍處在建設當中,各方面的設備購置資金缺口還很大。 |
整改的措施與建議:希望財政部門繼續(xù)增加對雪楓校區(qū)的財政投入,建立高標準高質(zhì)量的皖北名校。 |
|||||||||
年度績效指標完成情況 |
一級 |
二級指標 |
三級指標 |
分值 |
年度指標值 |
全年實際值 |
得分 |
評價得分說明 |
||
產(chǎn) |
數(shù)量指標 |
指標1:項目年計劃進度 |
10 |
1000 萬元 |
968.09 萬元 |
10 |
實際完成1000萬元,31.91萬元殘疾人保證金由財政直接在此項目扣除 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||||
質(zhì)量指標 |
? 指標1:設備驗收合格率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
持平 |
||||
指標2:建設高質(zhì)量高標準教學設施 |
10 |
明顯提升 |
明顯提升 |
10 |
持平 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
時效指標 |
指標1:設備采購完成時間 |
10 |
按計劃執(zhí)行 |
已按計劃完成 |
10 |
持平 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
成本指標 |
指標1:設備購置及服務支出金額 |
10 |
1000 萬元 |
968.09 萬元 |
10 |
持平 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
效 |
經(jīng)濟效益 |
本項目無此指標 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
社會效益 |
指標1:提高辦學條件,為學生提供優(yōu)質(zhì)教育資源 |
10 |
程度較高 |
程度較高 |
10 |
持平 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
生態(tài)效益 |
本項目無此指標 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
可持續(xù)影 |
? 指標1:提升學校知名及贊譽度 |
10 |
明顯提高 |
明顯提高 |
10 |
持平 |
||||
指標2:建設高標準高質(zhì)量教育教學設施,持續(xù)全面提升教育教學成果 |
10 |
顯著提升 |
顯著提升 |
10 |
持平 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
滿意度指標 |
服務對象 |
指標1:學生和家長滿意度 |
5 |
≥90% |
≥90% |
5 |
持平 |
|||
指標2:社會滿意度 |
5 |
≥90% |
≥90% |
5 |
持平 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
總分 |
100 |
|
|
99.68 |
|
|||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
?
項目支出績效自評表 |
||||||||||
(?? 2023 年度) |
||||||||||
項目名稱 |
雪楓校區(qū)項目資金(2022年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金) |
|||||||||
主管部門 |
宿州市教體局 |
實施單位 |
宿州二中 |
|||||||
資金情況 |
|
全年預算數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
分值 |
執(zhí)行率(B/A) |
得分 |
||||
年度資金總額: |
414 |
414 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
? 其中:本年財政撥款 |
414 |
414 |
- |
100.00% |
- |
|||||
?????? 其他資金 |
|
|
- |
|
- |
|||||
年度總體目標完成情況 |
年初設定目標 |
年度總體目標完成情況綜述 |
||||||||
目標1:滿足雪楓中學基本教育教學需要,保證教育教學活動正常進行??????? 目標2:建設高質(zhì)量高標準教育教學設施。????????????????????????????? 目標3:均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源。 |
目標1:已完成雪楓中學基本教育教學需要,保證了教育教學活動正常進行??????????? ?????????????????????????????????????????????目標2:已完成建設高質(zhì)量高標準教育教學設施。????????????????????????????? 目標3:已完成均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源目標。 |
|||||||||
存在的問題:雪楓校區(qū)目前仍處在建設當中,各方面的設備購置資金缺口還很大。 |
整改的措施與建議:希望財政部門繼續(xù)增加對雪楓校區(qū)的財政投入,建立高標準高質(zhì)量的皖北名校。 |
|||||||||
年度績效指標完成情況 |
一級 |
二級指標 |
三級指標 |
分值 |
年度指標值 |
全年實際值 |
得分 |
評價得分說明 |
||
產(chǎn) |
數(shù)量指標 |
指標1:項目計劃執(zhí)行資金數(shù)額 |
10 |
414 萬元 |
414 萬元 |
10 |
超額 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||||
質(zhì)量指標 |
指標1:設備驗收合格率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
持平 |
||||
指標2:物業(yè)公司服務能力 |
10 |
明顯提升 |
明顯提升 |
10 |
持平 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
時效指標 |
指標1:設備及服務采購完成時間 |
10 |
按計劃執(zhí)行 |
已按計劃完成 |
10 |
持平 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
成本指標 |
指標1:項目實施總成本 |
10 |
414 |
414 |
10 |
持平 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
效 |
經(jīng)濟效益 |
本項目無此指標 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
社會效益 |
指標1:提高辦學條件,為學生提供優(yōu)質(zhì)教育資源 |
10 |
程度較高 |
程度較高 |
10 |
持平 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
生態(tài)效益 |
本項目無此指標 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
可持續(xù)影 |
指標1:提升學校知名度 |
10 |
明顯提高 |
明顯提高 |
10 |
持平 |
||||
指標2:建設高標準高質(zhì)量教育教學設施,持續(xù)全面提升教學成果 |
10 |
顯著提升 |
顯著提升 |
10 |
持平 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
滿意度指標 |
服務對象 |
指標1:學生和家長滿意度 |
5 |
≥90% |
≥90% |
5 |
持平 |
|||
指標2:社會滿意度 |
5 |
≥90% |
≥90% |
5 |
持平 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
總分 |
100 |
|
|
100 |
|
|||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?